市金控集团召开2022年度内部审计工作情况通报会
为深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要论述,进一步加强内控合规管理,有效防范化解风险,12月10日上午,市金控集团召开2022年度内部审计工作情况通报会,通报集团2022年度内部审计工作情况,安排部署审计发现问题整改工作。
会议通报了集团公司本部及下属子公司2021年1月1日至2022年6月30日期间财务收支和业务合规经营审计情况,指出了各单位审计存在的共性和个性问题,分析了财务管理和业务管理中存在的薄弱环节,并对下一步审计整改工作提出明确要求。部分子公司负责人和财务负责人就抓好审计反馈问题整改落实工作作了表态发言。
会议强调,内部审计是推进企业管理规范化、经营决策科学化、防范风险常态化的重要举措。市金控集团作为全市10个内部审计高质量建设试点单位之一,要在集中精力抓好业务经营工作的同时,把依法经营、合规经营作为集团发展的生命线,坚持守正创新,聚焦主责主业,进一步加强和改进内部审计工作,充分发挥审计“治已病”“防未病”及常态化“经济体检”作用,护航集团高质量发展。
会议要求,一是要提高思想认识,以严肃认真的态度压实整改责任。要坚持问题导向,强化工作措施,层层压实责任,以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气,狠抓整改落实。二是要加强对照检查,以求真务实的作风抓好问题整改。要及时将审计结果向各子公司反馈,各子公司要认真开展自查自纠,确保每笔财务支出、每笔业务自查到位。要制定整改方案,明确整改任务,细化整改措施,建立整改台账,做到对标对表、即知即改、立行立改和全面整改。三是要强化跟踪督办,以抓铁有痕的劲头确保整改实效。要加强对整改工作的督促检查,对薄弱环节要督导提醒,对问题较多的子公司要重点跟进,确保整改工作按时间节点有序推进。要用好问责利器,对审计发现的问题,该核实的要认真核实,该通报的要及时通报,该查处的要坚决查处,该问责的要严肃问责。要构建审计整改长效机制,全面提升内部审计工作的深度和广度,为集团实现规范、健康、可持续发展保驾护航。